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中國企業(yè)培訓講師
內部控制與風險管理的分工、協(xié)作
 
講師:王煒 瀏覽次數:2580

課程描述INTRODUCTION

內部控制培訓課件

· 中層領導· 董事長· 總經理· 總裁

培訓講師:王煒    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

內部控制培訓課件

課程大綱:
課件模塊一、內部控制、內部審計與風險管理到底有什么不同(半天)

1、國資委風險管理的重點(重要風險的梳理、建立風險庫、獨立的風險管理部門、全面的風險管理); 
2、財政部、證監(jiān)會內部控制的重點(控制的有效性、公司治理結構、戰(zhàn)略、流程);
3、內部審計工作的重點(控制缺陷、財務報告、法律遵循);
4、為什么有些企業(yè)的內部控制工作與內部審計區(qū)別不大;
5、為什么有些企業(yè)的內部控制和風險管理區(qū)別不大

模塊二、內部控制與風險管理的不同與職責分工(一天)
1、董、監(jiān)事會怎樣監(jiān)管內部控制和風險管理:
(1)董事會對內部控制的要求和管理(董事會是否應該設立內部控制委員會);
(2)董事會對風險管理的要求和管理(董事會是否應該設立風險管理委員會);
(3)監(jiān)事會對內部控制的監(jiān)督(檢查內部控制所有工作);
(4)監(jiān)事會對風險管理的監(jiān)督(檢查風險管理工作的方法和合理性);
(5)內部審計如何檢查內部控制與風險管理(內部控制查實際工作,風險管理既查工作也查方法)

2、工作范圍與部門設置:
(1)內部控制部門的具體工作職責(治理結構的內部控制要點、企業(yè)運營內部控制要點、控制活動要點);
(2)風險管理部門的具體工作職責(外部環(huán)境、公司治理結構、企業(yè)運營);
(3)內部控制管的缺陷和風險管理管的風險有什么不同;
(4)內部控制與風險管理部門的怎么劃分職責;
(5)內部審計和內部控制部門的分工和配合;
(6)內部審計、內部控制、風險管理三個部門的職責分工和配合

3、工作內容與流程管理:
(1)內部控制怎么管理工作流程(控制缺陷、流程缺陷、職權分配不合理);
(2)風險管理怎么管理工作流程(流程優(yōu)化、控制環(huán)節(jié)優(yōu)化、資源優(yōu)化);
(3)采購活動的內部控制要點和風險管理的要點;
(4)生產活動內部控制要點和風險管理要點;
(5)銷售活動內部控制要點和風險管理要點;
(6)財務管理內部控制要點和風險管理要點

模塊三、內部控制、風險管理、內部審計的協(xié)調、配合(半天)
1、內部控制、風險管理的配合:

(1)內部控制“主內”,風險管理“主外”;
(2)內部控制管“現(xiàn)在”,風險管理管“未來”;
(3)內部控制管“缺陷”,風險管理管“風險”;
(4)內部控制管“實用性”;風險管理管“多樣性”;
(5)內部控制講“證據”;風險管理講“變化”

2、審計部門對內部控制和風險管理的檢查:
(1)審計部門檢查內部控制的工作要點;
(2)審計工作與內部控制工作相結合;
(3)審計部門檢查風險管理的工作要點;
(4)審計工作與風險管理工作的協(xié)調;
(5)三種部門設置比較:審計部門同時負責內部控制,審計部門同時負責風險管理,審計、內部控制、風險管理都交給審計部門

3、企業(yè)怎么實施內部控制和風險管理最方便:
(1)管理結構、企業(yè)文化由最高管理層負責;
(2)用審計、財務、法律人才做好基本內部控制和風險管理;
(3)用更多部門人才和外部力量完善風險管理;
(4)審計部門檢查內部控制和風險管理

專家介紹:王煒
價值內部控制創(chuàng)始人、價值風險管理創(chuàng)始人、 中國管理科學研究院內部控制與風險管理研究所主任、財政部內部控制自我評價報告工作輔導專家、財政部內部控制自我評價報告工作指導專家、國資委風險管理特約顧問、著名企業(yè)風險管理咨詢專家、北京君睿信企業(yè)管理咨詢有限公司首席內部控制風險管理專家、職業(yè)經理人(內部控制)人才測評專家委員會委員、中國人民大學客座教授、清華大學特邀講師、*廣播電視大學信用教材評審專家、長期服務于國內大中型企業(yè)的內控與風險管理工作。 結合中國企業(yè)實際情況,提出以價值為核心,企業(yè)效益為目標的內部控制、風險管理建設體系,使內部控制或風險管理不再是企業(yè)的負擔,而成為企業(yè)能夠盈利的有力機構和高層的重要決策支持。 培訓風格 生動、幽默,具有很強的感染力,內容充實新穎、培訓氣氛活躍、案例取材經典、分析深刻、不拘常理、深入淺出,深受學員好評;

課程內容注重從實戰(zhàn)出發(fā),注重提煉技能核心精髓,易學易懂,方便學員學以致用,可直接提升學員相關技能,實用有效,可操作性與可復制性強。 服務過的部分企業(yè)有(僅列舉有代表性的企業(yè)): 能源行業(yè) 中國核工業(yè)集團公司、中石化集團、華能集團、大唐集團、華電集團、國電集團、中國電力投資集團、中國風電集團有限公司、中原油田、勝利油田、兗州煤業(yè)股份公司、中化、中外運上海 金融行業(yè) 工商銀行、民生銀行、德意志銀行、摩根大通、三菱銀行、中國人民保險集團公司、中國信達資產管理有限公司、華融資產管理有限公司、長城資產管理有限公司、平安保險、泰康人壽、中信證券、西部證券等 通信行業(yè) 中國電信、中國聯(lián)通、中國移動部分地區(qū)分公司、索尼愛立信、Motorola、聯(lián)想集團、神州數碼、電訊盈科、東方通信、亞信科技等 制造行業(yè) 中國兵器、寶鋼集團、鞍鋼集團、成都飛機工業(yè)(集團)有限公司、霍尼韋爾、SMC中國、和利時、四川長虹、方正集團、ABB、施耐德電氣、TCL等 地產、基礎設施行業(yè) 天津城投、重慶城投、廣州城投、金融街、招商地產、香江集團、中國交通建設股份公司、青建集團股份有限公司等 食品行業(yè) 中糧集團、中鹽集團、可口可樂、百事可樂、康師傅、匯源集團、三元集團、貴州茅臺、五糧液、洋河股份等 

主要研究方向: 價值內部控制與風險管理系列
研究
中西文化結合的文化風險管理,通過對東西方企業(yè)文化、思維方式、治理結構的系統(tǒng)研究,找到中西文化與企業(yè)文化帶來的企業(yè)實質競爭力差別,解決中國企業(yè)的競爭力困境和勞資矛盾;
基于產業(yè)更替價值研究的新戰(zhàn)略分析——智能戰(zhàn)略管理,通過對產業(yè)更替革命的研究,找到在新技術、新市場、新政策等形式變化時,微笑曲線的不足,從而設計企業(yè)在任何競爭條件下的戰(zhàn)略管理
中國式企業(yè)治理結構,中國企業(yè)內部控制的獨特性在于國有產權與公共公司的結合體,只有充分利用董事會、監(jiān)事會、股東大會的治理結構,董事會內部的獨立董事、各種專業(yè)委員會,才能建立有效的治理結構。
中國式內部控制體系建設的效率和效果,中國企業(yè)的內部控制與風險管理必須依據中國人思維方式的特點,企業(yè)員工水平與行業(yè)特質,掌握控制與放權間的平衡,才能建立高效的內部控制體系
中國式實用全面風險管理,將影響企業(yè)生存的匯率風險、外貿風險、政策風險、產業(yè)鏈價值風險等多種風險進行系統(tǒng)梳理、模擬,預先設計應對方案,避免企業(yè)倒閉和損失。

主要研究成果:
價值內部控制體系(引起國內內部控制領域的廣泛重視)
價值風險管理體系
產業(yè)更替價值鏈管理
中國式內部控制設計
全面風險管理模擬模型
復雜經濟環(huán)境下,風險對企業(yè)的影響及解決

內部控制培訓課件


轉載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/18526.html

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    參加課程:內部控制與風險管理的分工、協(xié)作

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